岗位职责:
1.按照企业的内审要求,制定运营常规审计计划,并出具相关的审计报告;
2.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.通过常规审计发现运营中的异常,并出具相关的风险报告;
5.其他与内部审计相关的工作。
职位要求:
1.本科学历,有会计、财务、数理学科的专业优先;
2.3-4 年审计工作经验或优秀重点大学毕业生;
3.3 年以上公司内部审计经验,有书面的审计报告证明(不考虑有会计师事务所有工作经验者);
4.熟悉国家财税政策,了解审计程序,对企业的管理制度有及好的理解能力;
5.正直诚实、工作态度积极、责任心强;良好的沟通能力,良好的职业道德和团队协作精神。
福利待遇:
底薪5000-8000/月+季度奖金
8:30-17:30,周末双休,春节12天带薪假期,六险一金,年度体检,季度团建。
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